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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004277
Monto de la Factura
₲ 2.496.760
Nro. Solicitud de Transferencia
126839
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.417.318

Retención DNCP
₲ 9.079
Retención IVA
₲ 68.093
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12021-19-180510
Monto Contrato
₲ 154.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.905.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.905.003

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368113
Nombre de la Licitación
Servicio de carteleria y ploteados para el MITIC - Plurianual 2019 - 2020
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC