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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014054
Monto de la Factura
₲ 917.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71533
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 913.665

Retención DNCP
₲ 3.335
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
70924-70920-71056-70922
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-104550
Monto Contrato
₲ 5.425.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.189.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.189.531

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285435
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2.015
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas