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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024364
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187653
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.767.709

Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-23017-19-178345
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.506.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.506.545

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360230
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania