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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001198
Monto de la Factura
₲ 1.621.600
Nro. Solicitud de Transferencia
86007
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.621.600

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
47/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24823
Monto Contrato
₲ 2.243.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.235.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.235.106

Datos de la Licitación

ID de Licitación
216159
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL