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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000937
Monto de la Factura
₲ 1.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142583
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2015
Fecha de la Transferencia
25-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.369.413

Retención DNCP
₲ 5.132
Retención IVA
₲ 39.273
Retención Renta
₲ 26.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-93567
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.607.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.607.851

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271724
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS, ESCANER E IMPRESORAS PARA EL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders