Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007709
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49628
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.156.484
Retención DNCP
₲ 38.062
Retención IVA
₲ 302.727
Retención Renta
₲ 302.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTITAINER SA
RUC
80070934-9
Número de Contrato
1609 AL 1619
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-205155
Monto Contrato
₲ 122.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.234.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.009.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400049
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE CONTENEDORES - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas