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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001254
Monto de la Factura
₲ 31.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157769
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2021
Fecha de la Transferencia
01-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.925.245

Retención DNCP
₲ 112.167
Retención IVA
₲ 867.273
Retención Renta
₲ 867.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
197/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-205934
Monto Contrato
₲ 81.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.977.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.977.518

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400390
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional