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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 90.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51879
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIA SOFIA SANCHEZ QUIÑONEZ
RUC
1531372-7
Número de Contrato
8/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72493
Monto Contrato
₲ 39.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.388.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.388.540

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254862
Nombre de la Licitación
CD 01/13 Servicio de Lavado, Engrase y alineación de vehículos por Contrato Abierto
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional