Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000658
Monto de la Factura
₲ 2.792.020
Nro. Solicitud de Transferencia
138091
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.655.160
Retención DNCP
₲ 9.950
Retención IVA
₲ 76.146
Retención Renta
₲ 50.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-109159
Monto Contrato
₲ 67.481.676
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.142.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.142.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284264
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES VARIOS AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas