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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003181
Monto de la Factura
₲ 12.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161998
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.433.702

Retención DNCP
₲ 42.856
Retención IVA
₲ 331.364
Retención Renta
₲ 331.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-218823
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.349.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.349.272

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418163
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado