Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002914
Monto de la Factura
₲ 9.365.400
Nro. Solicitud de Transferencia
125166
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.906.325
Retención DNCP
₲ 33.375
Retención IVA
₲ 255.420
Retención Renta
₲ 170.280
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MARIA ESPINOLA SILVA
RUC
495852-7
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-157226
Monto Contrato
₲ 115.126.468
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.465.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.465.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341409
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y ALQUILER DE MENAJES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional