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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000130
Monto de la Factura
₲ 490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125150
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
11-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 490.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
02/13
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-69355
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.091.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.091.527

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249042
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehiculos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES