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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009975
Monto de la Factura
₲ 3.241.900
Nro. Solicitud de Transferencia
118038
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.053.635

Retención DNCP
₲ 11.435
Retención IVA
₲ 88.415
Retención Renta
₲ 88.415
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-190452
Monto Contrato
₲ 86.521.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.868.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.868.320

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382299
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil