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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001232
Monto de la Factura
₲ 10.680.600
Nro. Solicitud de Transferencia
74988
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.050.930

Retención DNCP
₲ 37.674
Retención IVA
₲ 291.289
Retención Renta
₲ 291.289
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-226635
Monto Contrato
₲ 40.826.013
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.414.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.414.792

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423844
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado