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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0104050
Monto de la Factura
₲ 4.125.400
Nro. Solicitud de Transferencia
109484
Fecha Solicitud de Transferencia
14-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.923.181

Retención DNCP
₲ 14.701
Retención IVA
₲ 112.511
Retención Renta
₲ 75.007
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-92859
Monto Contrato
₲ 57.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.240.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.240.193

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278171
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas