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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003151
Monto de la Factura
₲ 6.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169034
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.510.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
99 107
Código de Contratación (CC)
CD-12004-14-102435
Monto Contrato
₲ 42.938.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.170.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.170.509

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273164
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA COMISIÓN NACIONAL DEMARCADORA DE LÍMITES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores