Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000463
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87108
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
25-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNICO S.A.
RUC
80053219-8
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-33131
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.068.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.068.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210569
Nombre de la Licitación
Adq. de Cubiertas , Camras de Aire Terrestres y Insumos para Gomeria.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4