Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000209
Monto de la Factura
₲ 3.380.602
Nro. Solicitud de Transferencia
132837
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.184.282

Retención DNCP
₲ 11.924
Retención IVA
₲ 92.198
Retención Renta
₲ 92.198
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSMAR GOMEZ ROMAN
RUC
1351793-7
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12018-19-174649
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.289.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.289.092

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364634
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria para la Coordinación y Gestión de Eventos, Elaboración, Acompañamiento y Publicación de materiales, y Asesorías Comunicacionales
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social