Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000640
Monto de la Factura
₲ 330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96929
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 313.824
Retención DNCP
₲ 1.176
Retención IVA
₲ 9.000
Retención Renta
₲ 6.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
26/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-144470
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.712.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.712.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333490
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Agua Mineral
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil