Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 1.447.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89193
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2010
Fecha de la Transferencia
14-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.447.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13456
Monto Contrato
₲ 6.633.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.307.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.307.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203747
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas, Tonner, Cuadernos, Bolografos, Borradores y Otros - Segundo Llamado
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero