Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001363
Monto de la Factura
₲ 298.200
Nro. Solicitud de Transferencia
89199
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2010
Fecha de la Transferencia
14-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13458
Monto Contrato
₲ 298.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203747
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas, Tonner, Cuadernos, Bolografos, Borradores y Otros - Segundo Llamado
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero