Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007300
Monto de la Factura
₲ 2.407.200
Nro. Solicitud de Transferencia
107772
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.349.620
Retención DNCP
₲ 9.436
Retención IVA
Retención Renta
₲ 48.144
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-119621
Monto Contrato
₲ 27.021.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.374.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.374.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301328
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIODICOS (AD REFERENDUM)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2