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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000763
Monto de la Factura
₲ 9.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87702
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.372.176

Retención DNCP
₲ 35.096
Retención IVA
₲ 271.364
Retención Renta
₲ 271.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-172235
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.798.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.218.023

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357214
Nombre de la Licitación
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Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado