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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002384
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109131
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.178.408

Retención DNCP
₲ 8.182
Retención IVA
₲ 61.364
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-209949
Monto Contrato
₲ 31.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.870.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.870.087

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391436
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO, NETWORKING, RED INTERNA Y MANTENIMIENTO DE FIBRA ÓPTICA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero