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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0004398
Monto de la Factura
₲ 2.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187424
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.541.478

Retención DNCP
₲ 9.545
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-209949
Monto Contrato
₲ 31.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.870.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.870.087

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391436
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO, NETWORKING, RED INTERNA Y MANTENIMIENTO DE FIBRA ÓPTICA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero