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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001572
Monto de la Factura
₲ 25.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84867
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.349.550

Retención DNCP
₲ 91.268
Retención IVA
₲ 705.682
Retención Renta
₲ 705.682
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12003-23-227051
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.023.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.023.404

Datos de la Licitación

ID de Licitación
429806
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DESCARTABLES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional