Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001568
Monto de la Factura
₲ 34.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70759
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2023
Fecha de la Transferencia
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.456.658
Retención DNCP
₲ 121.656
Retención IVA
₲ 940.636
Retención Renta
₲ 940.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12003-23-227051
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.023.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.023.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429806
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DESCARTABLES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional