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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004865
Monto de la Factura
₲ 1.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88087
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.165.320

Retención DNCP
₲ 4.680
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
04_2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-104374
Monto Contrato
₲ 23.437.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.058.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.058.363

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286276
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE PERIÓDICOS PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas