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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000362
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106022
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.410.455

Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NIRMIA CARMEN LEDESMA DE GONZALEZ
RUC
583157-1
Número de Contrato
011/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-207356
Monto Contrato
₲ 32.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.950.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.950.986

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402143
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio para la Facultad Ciencias de la Producción.
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción