Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0176656
Monto de la Factura
₲ 140.400
Nro. Solicitud de Transferencia
51259
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
06-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.400

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
47/11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-44681
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.886.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.886.298

Datos de la Licitación

ID de Licitación
216311
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil