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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000157
Monto de la Factura
₲ 5.416.118
Nro. Solicitud de Transferencia
74987
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.047.823

Retención DNCP
₲ 18.907
Retención IVA
₲ 147.712
Retención Renta
₲ 196.950
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-220271
Monto Contrato
₲ 47.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.443.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.443.139

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408081
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto