Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000850
Monto de la Factura
₲ 3.521.700
Nro. Solicitud de Transferencia
103842
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
23-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.349.072
Retención DNCP
₲ 12.550
Retención IVA
₲ 96.047
Retención Renta
₲ 64.031
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
50/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109404
Monto Contrato
₲ 80.348.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.177.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.177.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291593
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3