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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0033631
Monto de la Factura
₲ 5.740.800
Nro. Solicitud de Transferencia
58938
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.459.397

Retención DNCP
₲ 20.458
Retención IVA
₲ 156.567
Retención Renta
₲ 104.378
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
59/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-112363
Monto Contrato
₲ 22.892.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.554.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.554.580

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296222
Nombre de la Licitación
Servicio de de Provision de Internet y Wireless
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1