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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001261
Monto de la Factura
₲ 2.406.740
Nro. Solicitud de Transferencia
171505
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.288.766

Retención DNCP
₲ 8.577
Retención IVA
₲ 65.638
Retención Renta
₲ 43.759
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-106855
Monto Contrato
₲ 51.219.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.501.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.501.392

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3