Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007259
Monto de la Factura
₲ 3.645.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89466
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.557.812
Retención DNCP
₲ 14.288
Retención IVA
Retención Renta
₲ 72.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-99552
Monto Contrato
₲ 70.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.809.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.809.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272537
Nombre de la Licitación
Provisión de Periódicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3