Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007295
Monto de la Factura
₲ 341.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107155
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.843
Retención DNCP
₲ 1.337
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.820
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-99552
Monto Contrato
₲ 70.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.809.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.809.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272537
Nombre de la Licitación
Provisión de Periódicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3