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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000342
Monto de la Factura
₲ 2.484.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86884
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.362.239

Retención DNCP
₲ 8.852
Retención IVA
₲ 67.745
Retención Renta
₲ 45.164
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIA SOFIA SANCHEZ QUIÑONEZ
RUC
1531372-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-94023
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.178.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.178.361

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276934
Nombre de la Licitación
CD 10/2014 Servicios Gastronomicos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional