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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014209
Monto de la Factura
₲ 2.396.500
Nro. Solicitud de Transferencia
20337
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
17-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.396.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
13/2012
Código de Contratación (CC)
CD-13004-12-59478
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.558.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.558.021

Datos de la Licitación

ID de Licitación
243602
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura