Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026756
Monto de la Factura
₲ 3.772.830
Nro. Solicitud de Transferencia
58640
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.553.732
Retención DNCP
₲ 13.308
Retención IVA
₲ 102.895
Retención Renta
₲ 102.895
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
28/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166782
Monto Contrato
₲ 12.767.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.024.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.024.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340921
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos e insumos de limpieza para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica