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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028304
Monto de la Factura
₲ 2.609.990
Nro. Solicitud de Transferencia
147645
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.458.420

Retención DNCP
₲ 9.206
Retención IVA
₲ 71.182
Retención Renta
₲ 71.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
28/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166782
Monto Contrato
₲ 12.767.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.024.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.024.521

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340921
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos e insumos de limpieza para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica