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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0044621
Monto de la Factura
₲ 2.928.600
Nro. Solicitud de Transferencia
86007
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.758.528

Retención DNCP
₲ 10.330
Retención IVA
₲ 79.871
Retención Renta
₲ 79.871
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NEVADO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80048960-8
Número de Contrato
51/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166602
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.898.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.898.741

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353022
Nombre de la Licitación
Adquisición de Agua Mineral
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil