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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0019355
Monto de la Factura
₲ 3.830.500
Nro. Solicitud de Transferencia
71427
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.608.053

Retención DNCP
₲ 13.511
Retención IVA
₲ 104.468
Retención Renta
₲ 104.468
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NEVADO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80048960-8
Número de Contrato
51/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166602
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.898.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.898.741

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353022
Nombre de la Licitación
Adquisición de Agua Mineral
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil