Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022913
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184780
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.956.095
Retención DNCP
₲ 14.815
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 114.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
37/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154701
Monto Contrato
₲ 44.616.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.421.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.421.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342485
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3