Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013067
Monto de la Factura
₲ 161.100
Nro. Solicitud de Transferencia
105980
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
03/2012
Código de Contratación (CC)
CD-11001-12-46892
Monto Contrato
₲ 2.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.132.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.132.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227268
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales