Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003679
Monto de la Factura
₲ 4.884.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15177
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.644.595
Retención DNCP
₲ 17.405
Retención IVA
₲ 133.200
Retención Renta
₲ 88.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
976/985, 1001/1002
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-138010
Monto Contrato
₲ 97.968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.165.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.165.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330030
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO ESTERILIZADOR POR GAS PLASMA MARCA STERRAD
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas