Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188583 | 001-001-0001099 | ₲ 11.500.000 | ₲ 11.500.000 | 23-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188583 | 001-001-0001098 | ₲ 13.500.000 | ₲ 13.500.000 | 23-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188583 | 001-001-0001084 | ₲ 7.500.000 | ₲ 7.500.000 | 18-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188583 | 001-001-0001083 | ₲ 1.420.000 | ₲ 1.420.000 | 18-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188583 | 001-001-0001082 | ₲ 10.000.000 | ₲ 10.000.000 | 18-11-2010 | Ver Detalle del Pago |