Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 191792 | 001-001-0001353 | ₲ 34.330.000 | ₲ 34.330.000 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 191792 | 001-001-0001351 | ₲ 67.826.086 | ₲ 67.826.086 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 191792 | 001-001-0001363 | ₲ 30.000.000 | ₲ 30.000.000 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 191792 | 001-001-0001312 | ₲ 21.588.000 | ₲ 21.588.000 | 29-12-2010 | Ver Detalle del Pago |