Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 193644 001-001-0275007 ₲ 2.135.000 ₲ 2.135.000 24-11-2010 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 193644 001-001-0275004 ₲ 9.990.000 ₲ 9.990.000 24-11-2010 Ver Detalle del Pago
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