Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 442868 | 001-001-0001608 | ₲ 51.999.441 | ₲ 48.463.478 | 16-09-2024 | Ver Detalle del Pago |