Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 442868 001-001-0001608 ₲ 51.999.441 ₲ 48.463.478 16-09-2024 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV