Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 201719 | 001-001-0000298 | ₲ 14.100.000 | ₲ 14.100.000 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 201719 | 001-001-0000297 | ₲ 15.000.000 | ₲ 15.000.000 | 23-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 201719 | 001-001-0000296 | ₲ 15.000.000 | ₲ 15.000.000 | 13-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 201719 | 001-001-0000295 | ₲ 15.900.000 | ₲ 15.900.000 | 08-09-2010 | Ver Detalle del Pago |